国内生意原来越卷,跨境电商虽说也卷,但相对来说要比国内电商情况好很多,关键花费同样的精力,跨境电商赚的是美元,这就比国内电商香很多。
越来越多的中国卖家开始选择出海,尤其是注册美国公司,通过Amazon、eBay、Shopify等平台开展业务。用美国公司来做,主要目的是为了实现“本土化”。然而,美国的税务制度复杂且多层次,不同州的税务规定也各不相同。为帮助大家更好地理解在美国经营可能涉及的税务问题,小编将详细解析联邦税、州税以及一些特有的税种,助力您的跨境电商事业顺利开展。
01美国公司税务制度
美国税务主要由联邦政府和各州政府共同管理。主要包括以下几个方面:
1.税率:美国联邦所得税的税率为 21%,州所得税税率因州而异,一般在 0% ~ 9.8%之间。
2.税收基础:美国采用全面收入税制,企业和个人均需要纳税。对于企业来说,纳税基础为公司的全年纯利润,对于个人来说,纳税基础为全年收入。
3.税收优惠:美国政府提供了多种税收优惠政策,如研发费用抵扣、投资抵扣、捐赠抵扣等,以鼓励企业在美国投资和创新。
4.纳税申报:美国公司需要每年提交联邦所得税申报表和各州所得税申报表,并在规定期限内缴纳税款。
5.纳税审计:美国税务局有权对公司的纳税申报进行审计,如发现问题,可能会导致公司需要额外缴纳税款或面临罚款。
总的来说,美国公司的税务制度相对复杂,建议美国公司咨询专业税务顾问或会计师,以确保遵守所有税务要求。
02美国公司常见税种解析
1.联邦税(Federal Tax)
公司所得税(Corporate Income Tax);
C-Corp:利润需缴21%的联邦公司所得税。
LLC:利润直接归于个人所有者,按个人所得税率缴税。
预提税(Withholding Tax)
非居民股东从美国公司获得的股息、利息、特许权使用费等收入,通常需缴30%的预提税。通过提交W-8BEN表格及适用税收协定(如中美税收协定),部分税率可降低至10%。
2. 州税(State Tax)
州所得税(State Income Tax):如加州对企业利润征税,而德州、佛州无州所得税。
特许经营税(Franchise Tax):部分州要求企业按收入或资产支付此税,如德州和特拉华州。
3. 销售税(Sales Tax)
经济关联(Economic Nexus):在某州达到一定年销售额(如$100,000)或交易笔数(如200笔)需代收销售税。
物流关联(Physical Nexus):若商品存储在亚马逊FBA仓库,也需缴纳销售税。
4. 薪资税(Payroll Tax)
雇佣员工需支付联邦及州级的社会保障税、医疗保险税、失业税等。不在美国雇佣员工的话,不会涉及这个税。
5. 关税(Import Duties)
通过美国公司进口商品需缴纳进口关税,金额取决于商品类别和原产地。
03部分州特有税种及费用
除了上面几个常见的税种,部分州有一些特有的税种,比如:
1.特许经营税(Franchise Tax)
特拉华州:最低$175,LLC每年$300注册费。
德克萨斯州:边际税率为0.375%-0.75%。
加州:最低$800,无论盈利与否。
2. 商业活动税(Commercial Activity Tax, CAT)
俄亥俄州:针对收入超过$150,000的企业按0.26%征税。
俄勒冈州:超过$1百万的收入按0.57%征税。
3. 商品和服务税(Gross Receipts Tax)
华盛顿州:业务税率从0.13%至3.3%不等。
内华达州:年收入超过$4百万的企业按行业税率缴税。
4. 地方营业税(Local Business Taxes)
纽约市:对年收入较高的企业额外征收商业税。
旧金山市:企业需缴纳额外的工资税或营业税。
04如何规划,降低税负
1.选择税收友好的州:注册地建议选择德州、特拉华州、内华达州等税收政策较为宽松的州。当然,要根据自己实际情况来选择要注册的州,比如办公室或者仓库等要设在加州,最好就注册在加州,否则还要在加州做州外注册。
2.利用税收协定:通过中美税收协定降低预提税税率,避免双重征税。
3.优化收入结构:将预提税适用范围的收入转为资本收益等免税或低税形式。
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