近日,不少客户咨询关于英国VAT查税补税的问题,也有大部分客户觉得税局要求他们补税的金额太高,承担税费太消耗资金成本。
而积特近期有成功处理过不少砍税的案例,其中帮助一个客户从16W税金砍到7.5K税金,节省了140W人民币;那么今天,我们就如何对英国VAT税费进行“砍税”展开说说。
VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,英国VAT适用于在英国境内进行生产、商业交易、服务的行为。
注意:所有从事跨境电商的企业,无论规模大小,成立年份,只要是选择英国进行仓储地,即选择英国仓储服务,都需要依法注册VAT并且及时申报缴纳税费。
英国VAT缴纳怎么计算税费?
进口增值税=(申报货值+头程运费)*20%(不同产品/不同国家的税率不同)
关税=申报货值*产品税率
进口税=进口增值税+关税
销售增值税=税后销售价格/6
查税的方式有哪两种?
【第一种:一般税务调查】
稽查点:主要稽查2021年1月1日英国脱欧之前的中国公司是否有如实申报。
①销售额
②进项税抵扣是否有相应的C79文件来进行匹配
【第二种:进口查税】
稽查点:主要查客户的产品从中国入境到英国的时候,是否有如实申报产品的产本价格,以及产品数量。
因为产品从中国入境到英国的时候,需要在海关缴纳进口关税和进口增值税。
查税的内容包括哪些?
1.进口关税
进口关税和产品本身的价值挂钩,产品属于哪一个类型,会有对应的税率;进口关税如果少交了,需要补给税务局,在后期无法申诉拿回。
2.进口增值税
进口增值税如果少申报了,可以先把这笔进口增值税补交给税务局,在之后做VAT申报的时候,在VAT申报回执中体现进行抵扣回来,前提是先把这笔税补给税局。
3.递延清关
申请的递延数据少申报了,这一部分不用实际缴纳,但需要在VAT申报回执中体现递延数据。
被查税,应该怎么处理?
如果收到查税邮件,一般会有两种解决方式:
第一种是,自行处理;卖家会收到带有【CFSS】关键词的邮件,在收到邮件后,尽快回复邮件,并且与税局进行沟通,确认最终缴纳税费。
第二种是,找正规服务商帮忙处理查税,并且进行查税欠款补交。
税费太高,不能及时缴纳怎么办?
① 可以通过与税局沟通,尝试申请分期支付。
② 通过正规服务商进行“砍税”服务,减少需支付的税费。
需要注意,以下两种情况不能再砍税:
第一种:已经自行联系税局处理,税局已经给出了最终需要补交的金额,而卖家错过了最佳申诉期(一般是收到税局的第一/第二封邮件后),这种情况不能再砍税。
第二种:卖家自行联系税局处理,税局已经给出了最终需要补交的金额,并且卖家已经有分期支付过欠款,这种情况也不能进行砍税。
也就是说,砍税需要满足的条件为:税务局给出了查税的结果,而卖家不同意该结果,在申诉期内,卖家交由会计介入处理查税,这时可以进行砍税。
砍税需要提交什么材料?
① amazon vat transaction report,txt格式,按季度下载。
② 被查区间内的英国申报回执。
③ 如有欧盟其他国家的VAT税号证书,提供证书。
④ 按照经验,税局还会要求提供PDF summaries,按季度下载(如果可以的话,最好从第一笔销售开始提供)。
⑤ 有时候税局还会要求补充移仓头程成本价,需要填写表格高亮部分的成本单价,采购货币,这部分会纳入缴税。
砍税流程
从16W到7.5K砍税案例分享
2023年9月,我们接到一位客户委托,希望我们能够帮助他进行处理英国VAT查税问题。在详细了解了客户的具体情况后,我们马上安排专业的人员进行查税。
查税完成后,我们和税局进行沟通后,得到了客户需要进行补缴的税额为16万余英镑,折合人民币高达145W。
卖家不同意查税结果,故委托我方进行砍税;我方会计在得到准确的信息后,将客户需要提供的资料进行了收集,并且以专业的知识能力和最快的速度计算能够砍下来的税金。
经过多轮与税务局进行谈判沟通,税务局同意了我方会计的砍税申请;此外,我方提出的使用低税率核算补税部分的要求,也得到了同意。
我方将砍税的结果告知客户,并站在客观的角度建议客户一次性支付总欠款,因为分期付款的情况下,会产生滞纳金,而选择一次性支付可以减少累计滞纳金的产生。
最终我们从客户原本需要缴纳的16万余税费砍到了7.5千余税费,节省了15250英镑税金,折合人民币140W,相当于一套房子的钱!
至此,案件圆满结束;不仅帮助客户完成了既定的目标,同时还积极维护了客户的合法权益,以最大限度减少补税税金,获得了客户的好评。
以上是本次关于英国VAT以及砍税相关知识点,卖家使用英国仓储地必须要申请英国VAT,若不申请VAT,货物很可能会被海关扣押;同时,一定要做好税费缴纳,避免逾期影响销售。
若您想要了解英国VAT申报,或是需要砍税服务,欢迎联系积特咨询~