求各位前辈指教

Wil.DeOrsey
我司4月份出口一票货物,且增值税已出,并认证,先由于货物的问题需要理退货手续,理退货无需增值税,所以想将增值税红字冲掉,可是我只是新手,还不太懂如何操作增值税冲红,需要哪些手续和资料呢,还烦请各位帮下忙,谢谢了!
2013-06-20 284阅读
问题/讨论
回复(0)
我要向AI提问
AI回答:
您好,针对增值税冲红的操作,具体需要根据以下几个步骤进行。

1. 编制《正数发票》
如果您要进行增值税冲红操作,首先需要编制一份正数发票,该发票应和被冲红的发票具有相同的内容以及纳税人名称、纳税人识别号等。此外,正数发票应该写明“冲红发票”字样并注明红字增值税发票代码和号码。

2. 编制《红字发票信息表》
冲红发票开具后,还需要编制《红字发票信息表》。该表格要记录主要的发票信息,包括纳税人名称、纳税人识别号、销售方名称、销售方纳税人识别号、购买方名称、购买方纳税人识别号、发票代码、发票号码、开票日期、开票金额等等。

3. 正数发票和《红字发票信息表》申报
正数发票和《红字发票信息表》需要申报至国家税务总局,待税务部门审核通过后,方可进行下一步操作。

4. 冲红发票制作
在完成前三个步骤之后,需要等待税务部门审核通过之后,再进行制作冲红发票。冲红发票上应写明“红字增值税发票”的字样。

5. 冲红发票申报
最后,将制作好的冲红发票进行申报。

总体来说,增值税冲红操作需要依据相关规定开具正数发票、编制《红字发票信息表》、正数发票和《红字发票信息表》申报、制作冲红发票、冲红发票申报等步骤。如有不明白的地方,建议咨询税务机关相关人员。
2023-05-26
追问:
最新回答
相关问答