在爱尔兰注册公司后,年审、报税和地址变更不仅是法律强制要求,更是企业持续经营的基础。
年审:证明公司合法存续,确保财务透明,避免罚款或注销风险;
报税:遵守税务法规,合理规划税率,降低稽查风险;
地址变更:及时更新工商和税务登记,避免因信息不一致导致业务受阻。
以下从年审流程、报税细节、地址变更操作三大板块,手把手教你高效完成合规动作。
一、年审篇:按时提交,避免踩坑
1. 年审前提与时间节点
所有公司必须年审:
包括休眠公司,需证明公司无债务纠纷、财务数据真实。
关键时间:
首次年审:公司成立后6个月内;
常规年审:每年财务年度结束后6个月内(例如财年截止12月31日,次年6月30日前需提交)。
2. 核心材料清单
文件类型 | 具体要求 |
---|---|
年度报告(Annual Return) | 含董事/股东名单更新、股权结构变动说明 |
财务报表 | 资产负债表、利润表、现金流量表(需符合爱尔兰GAAP准则) |
公司章程修正案 | 若有章程修改需附修订文件 |
3. 操作流程
① 登录CRO官网:填写Form B1并上传财务报表;
② 支付费用:支付标准年审费(逾期会罚款);
③ 同步税务系统:通过ROS系统下载年审确认函。
二、报税篇:低税率≠零风险
1. 报税时间与税率规则
收入类型 | 税率 | 适用条件 |
---|---|---|
贸易收入(如电商销售) | 12.5% | 需证明利润源自爱尔兰本地经营 |
被动收入(如特许权使用费) | 25% | 无论是否在爱尔兰境内产生 |
申报时间:财年结束后9个月内提交CT1表。
2. 报税流程
① 预缴税款:每年11月30日前预缴不低于应缴税额的90%;
② 提交CT1表:通过ROS系统申报企业所得税;
③ VAT申报:双月报(年销售额≤3万欧元可申请半年报);需同步提交VAT3表及进口清关记录。
三、地址变更篇
1. 何时需要变更地址?
实体办公地址搬迁或更换虚拟办公室服务商;
注册地址被列为“异常”(如工商信件无人签收)。
2.同步其他平台
更新亚马逊后台“公司注册地址”;
修改银行账户信息。
从年审报税到地址变更,可能面临流程复杂、专业门槛高、跨时区沟通难等问题,与其在合规路上孤军奋战,不如让专业团队为你护航,万理晴跨境为你提供爱尔兰公司注册到后期维护年审报税的一站式服务。
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