很多做欧洲电商的卖家并不了解vat是什么意思,今天为大家好好梳理一下:

VAT全称是VALUE ADDED TAX, 与国内增值税类似,欧盟国家普遍使用的售后增值税。当货物进入征收VAT的国家时,货物缴纳进口增值税;当货物销售后,商家可退回进口增值税,再按销售交相应的销售增值税。

海外公司或个人,只要将货物放在欧盟地区,并产生销售行为,都要申请注册VAT增值税号,并缴纳售后增值税。

那作为欧洲站的卖家,什么情况下是必须要缴税的?

1、在欧盟国家设立仓库

在任一欧盟国家有建仓的,即有向该国税局缴纳VAT税金的义务,需要在该国家注册VAT税号。

2、在欧盟国家进行远程销售,超过特定阈值

从发出国销往目的国的年销售额,超过目的国的远程销售限额,就必须在目的国注册VAT税号,并缴纳税金。

3、加入泛欧计划,库存在欧盟国家的物流中心之间调配

如果卖家加入了亚马逊的泛欧计划,也就是说亚马逊可以在7个主要国家间进行货物的转移,这七个国家可能都有卖家的货物存储,则都需要注册VAT税号。

作为欧洲站新注册卖家,卖家需要知道自己在哪些欧洲站点需要承担增值税义务。不同国家和地区对于增值税有不同的政策,这些政策会与卖家发货方式以及是否在当地国家储存库存相关,卖家可以根据自己情况来确定在当地国家是否需要进行增值税合规。

举例:根据德国税务合规法案,如果您即将或者刚刚开通亚马逊德国站,尚未在德国库存储存,在德国站开始有销售前,您应当在卖家平台填写如下德国纳税免责声明,通知亚马逊您没有在德国进行税务注册的义务,否则您的德国站销售权限将受到影响。

如果您开始在德国进行库存储存,自您在亚马逊德国站有库存之日起,您就需要承担在亚马逊卖家平台上传德国税务证书的义务,否则您的德国站销售权限可能会被影响。

如果卖家即将或者刚刚开通亚马逊德国站,尚未在德国储存库存,在卖家开始有德国站销售 时,应当在卖家平台填写德国纳税免责声明,通知亚马逊卖家没有在德国进行税务注册的义 务,否则卖家的德国站销售权限将受到影响。

不管是现在还是未来,欧洲电商市场潜力巨大,是不可放弃的要领地,目前还在耕耘欧洲市场的老卖家都要按时去注册五国VAT正常交税并后续申报哦

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原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/40173

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