Value Added Tax也就是跨境卖家口中常说的VAT,欧洲vat属于欧洲国家当中普遍使用的专门对纳税人的贸易行为所产生的增值税。一般情况下,跨境卖家只要是在欧盟国境内进行贸易往来行为,不管是使用的第三方海外仓储服务,还是欧盟本土的跨境电商平台物流供应链进行发货,都属于欧洲VAT增值税法规的适用范围之内,跨境卖家需要依法注册欧洲VAT税号并如实申报相关税款。哪些国家需要注册欧洲VAT税号?欧洲VAT税号查询是怎样的?
哪些国家需要注册欧洲VAT税号?
如果跨境卖家是讲货物从欧盟境外通过国际物流的方式运输到欧盟的某一个国家之中进行销售,那么跨境卖家就必须严格按照增值税法规文件要求在欧洲该国进行欧洲VAT税号的注册和申报。如果跨境卖家的货物是从欧盟其他国家配送到到欧盟另一国进行销售的,并且远程销售额度超出了欧盟规定的远程销售阈值,那么跨境卖家就必须在收货国进行欧洲vat税号注册及申报。而根据欧盟最新增值税税改法规要求,自2021年7月1日起,所有欧洲国家的远程销售额度统一为1万欧元,只要超出该远程销售阈值,就必须注册欧盟vat税号。
欧洲vat税号可以共用吗?
一般情况下,欧洲vat税号在欧洲境内是不通用的,每个欧盟国家都有自己独立的VAT以及增值税法规,注册哪个国家的vat税号就只能在哪个国家进行使用,哪怕是欧盟国家之间的vat税号也是互相独立的。除此之外,每个欧洲国家的vat税务法规都各有不同。
欧洲VAT税号查询方式是怎样的?
一般情况下,欧洲vat税号的查询方式有两种,第一种是登录欧洲当地的税务局官网,跨境卖家只需要输入自己的法国VAT税号的后9位数字进行查询即可。除此以外还有一种更加快捷的方式,那就是登录j&p官网,在VAT和EORI号查询窗口输入您的增值税号以及EORI号进行查询,卖家可以通过J&P官网的vat查询系统了解到更多关于相关税号的具体公司信息。
近期有不少卖家都因为税号无效而遭到了税务局的税务稽查,因此跨境卖家英国引起注意,及时查询自己的vat税号是否有效,并且联系您的税务代理进行增值税税号的激活以及后续的申报工作,避免遭到更严重的影响。
【原文转载自J&P官网】