随着中东市场潜力的不断释放,越来越多的跨境电商企业将目光投向这片充满商机的热土。要在中东地区顺利开展电商业务,了解并遵守当地的增值税(VAT)法规是关键。

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VAT注册的必要性

非中东居民通过FBA海外仓向当地居民销售商品,在首笔FBA销售后的30天内,必须注册VAT税号。

若为中东本土卖家,年销售额超过37.5万(AED/SAR)则需强制注册VAT。

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VAT注册流程详解:开启合规经营的大门

1.确定注册资格:首先,需要确认自己是否需要注册中东VAT。通常,如果企业不是中东居民,但通过FBA或海外仓向中东销售商品,或者作为中东本土卖家年销售额超过一定额度,就需要注册VAT。

2.准备注册材料:企业必须准备一系列文件和证明材料,例如企业注册证明、法定代表人承诺书、银行账户明细、财务报表和销售预测等。

3.选择注册方式:企业可以选择委托当地的会计师事务所进行递交注册税号,或者通过中东税务局网站进行在线注册。

4.提交注册信息:在注册过程中,需要填写准确的个人信息、企业信息和财务信息,并购买电子签名证书以保证文件的合法性和真实性。

5.提交附件资料:上传准备好的文件和证明材料供税务局审核。

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沙特下不了税号怎么办?

亚马逊经理回复:目前沙特有的税代确实有下税号缓慢的情况,建议大家用SPN小程序上的税代。

另外,即使沙特暂时下不了税号,也建议先发货出单后30天内通过税代向沙特税局提交VAT申请即可。

目前沙特有豁免期,没有税号也不用太过担心,同时请等待官方的进一步通知。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/170391

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