对于欧洲的跨境电商来说,税务问题一直是令人头疼的问题,跨国贸易,货物的运输和仓储就是一笔不菲的成本了,货物清关还要交关税,货物销售完了还要缴纳20%的销售VAT,如果自己商品特殊一点,还需要缴纳一些特殊的税款,各种税费真是令人头大。
跨境电商市场越来越饱和,竞争越来越大,利润越来越薄,而税务成本又如此高昂,跨境电商卖家的生存似乎都面临着困境。这种情况下,很多卖家都开始怀疑,税这么高,跨境电商还能赚到钱吗?
税务成了横档在欧洲跨境电商卖家面前的最大难关,20%的销售VAT搁谁都难受。早几年趁欧洲市场税务制度的漏洞而偷漏税的不在少数,而近两年内欧洲各国对跨境税务的监管越来越严,税局和销售平台数据互通,税局一查销售数据就能算出你要交的税是多少,你有没有偷税漏税,买家们已经无法浑水摸鱼了。乖乖交税吧,没啥赚头,不交税吧,账号一封,啥也没得赚了,这税务令许多卖家愁断肠。
J&P认为,税务问题和账号安全问题息息相关,税务虚报漏报不申报都会给账户和店铺带来很大的风险,这种情况下,如果你还想做欧洲站,那么税务合规是一个必须要经历的阶段。
有的卖家可能还在坚持说,交了税,利润这么少,还有什么什么赚头了?到头来辛辛苦苦白忙活一场了!宁愿店铺被封也不愿意缴税。
J&P的建议是,这种困局下,你除了通过优化运营、减少成本,最重要的是要制定正规合理的税务优化方案,来降低税务上面的成本,通俗的说,也就是要根据你的实际情况,定制出一套合理避税方案。能够在税法规则之内,合理合法合规地降低税务负担。
举个例子:
你一个店铺销售额能达到一年三百万,以英国20%标准税率为例,根据销售VAT={最终销售额/(1+税率)}*税率的计算公式,在不考虑其他因素的情况下,你可能需要缴纳五十万的销售增值税,但是如果你把listing分成几个店铺来买,每个店铺的年销售额都控制在15万英镑以内,所有店铺都申请低税率申报,根据相关规定低税率首年税率为6.5%,那么你首年缴纳的销售VAT税金大约只有18.3万,次年也20.9万,相比较最初的50万税金少交了一半有余。
当然,合规避税除了要灵活运用税法的规则,还需要对企业实际情况有充分的了解,并不是一个简单的公式计算,就比如,以上举例,VAT销售税是少了一半有余,但是注册多个店铺就增加了多个VAT注册的费用成本,另外低税率的进口增值税是不能进行退税和抵扣,这就增加了进口VAT税费。
一个完美的合规避税方案,是综合全局制定的,要综合卖家实际销售情况量身定制,做到税务最优,这就需要精通欧洲税法,并且经验丰富的会计师进行操作才行。