外贸老板和跨境电商卖家,注册一家美国公司是扩展海外市场至关重要的一步。然而,美国公司成立后一个非常重要的事情就是做账报税,1月29日美国国税局(IRS)将正式开启2024年报税季,接受并处理2023年度税表。

有老板会问:在美国,不报税会怎么样?

如果不能及时做账报税和/或未能按时足额缴税,都会导致罚金、罚息以及公司状况异常。通常,美国税局允许公司补申报和补税,但这并不能免除罚款和被控诉。

一、美国公司注册后什么时候报税?

美国公司做账报税周期有两种方式可选:自然年度申报、周年申报。

美国公司年结日是12月31日,无论是自然年申报还是周年申报,报税截止日是以年结日往后推3个半月。

如果没有注册美国公司,而是通过第三方平台在美国进行销售,这也相当于在美国有销售行为。根据中美之间的税收协议,你需要缴纳美国税收,如加州(仓库所在地为加州)所得税。如果是零售业,还需要缴纳销售税。

二、美国公司报税会涉及哪些税务?

主要缴纳所得税,分两方面:联邦税、州税。联邦税基于净利润,目前税率21%。州税各州征收,税率不同。加州的C Corporation为净利润的8.84%,同时有加州最低州税Minimum Franchise Tax $800的要求。小贸提醒,某些州虽然不用缴纳企业所得税(州税),但需要每年向州税局申报Tax Report,并缴纳特许经营税,金额往往超过加州最低州税。

三、我可以选择零申报吗?

无经营报税:公司没有开户,没有盈利,没有运作,不用做账但要报税,可以选择“零申报”。

有经营报税:公司有开设银行账户且有盈利,则需要出好财务报表,再根据报表数据正常填报税表并申报。

如果符合以下条件之一,公司就被认定有经营活动,不能零申报:

1. 银行账户现已留下运营记载;

2. 政府海关物流公司现已留下进出口记载;

3. 与美国客商有过购销联系;

4. 在美国雇有员工;

5. 公司被允许或授权在美国使用专利商标或其他知识产权; 

6. 公司被允许或授权在美国使用动产并收取租金或租借费等; 

7. 公司委托代理在美国销售其产品或服务; 

8. 公司在美国产生盈利或者收入。

中小企业通常都会选择专业公司会计做账报税,能在降低企业开支和节约会计成本的同时,还能享受高水平、规范化的会计,税务全程服务,会计工作效率提高,有利于企业财务基础建设和提高管理水平。

小贸出海有资深会计团队,境内外行业做账报税实战经验丰富,其优点具体体现在以下几点:

1.节约企业税务成本,提高效益

2.十余年行业经验,境外做账报税服务专业,减少企业财税风险;

3.会计工作不会中断,申报不会延误;

4.安全保密,无偿咨询。

四、美国公司做账报税注意事项

过了报税日期或不报税会产生罚款甚至处罚!请老板们务必看准时间办理。

美国不同类型的公司报税方式不一样!一定要清楚提交哪一种类型的税表,详情随时咨询小贸出海合规专家哦~

公司没有经营活动也要完成申报!因为如果子公司或关联公司几年不做账,很容易使账目资料缺失,不能形成完整的财务链条。

原文来自邦阅网 (52by.com) - www.52by.com/article/152550

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